第一部分 湘乡科协概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 湘乡科协2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第三部分 名称解释
第四部分 湘乡科协2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 湘乡科协概况
一、部门职责
湘乡市科学技术协会是湘乡市科技工作者的群众组织,是市委领导下的人民团体,是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带,是我市发展科学技术事业的重要社会力量。
其工作定位是:为全市经济社会发展服务,为提高公民科学文化素质服务,为科技工作者服务,不断加大自身建设,切实增强发展能力。
主要任务:一是开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,推动自主创新。二是组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。三是依照《中华人民共和国科学技术普及法》,弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严,推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动,提高全民科学素质。四是反映科学技术工作者的建议、意见和诉求,维护科学技术工作者的合法权益。促进学术道德建设和学风建设。五是组织科学技术工作者参与科学技术政策、法规制定和政治社会事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。六是表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐人才。七是开展科学论证、咨询服务,提出政策建议,促进科学技术成果的转化;接受委托承担项目评估、成果鉴定,参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务。八是开展民间国际科学技术交流活动,促进国际科学技术合作,发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。九是开展继续教育和培训工作。十是兴办符合科协宗旨的社会公益性事业。
二、机构设置
市科协是市委领导下的群团组织,是科技工作者的群众组织,属参公管理单位。内设办公室、科普部、学会部,下设 1个二级机构(湘乡市科学技术学校,非独立核算机构)。本部门现有在职职工 11 人,离休 0人,退休 7 人;公车 0 辆。。
第二部分 湘乡科协2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年决算收入总数225.86万元,其中财政拨款收入为220.93万元,其他收入为4.93万元。较上年136.12万元增长62.3%,2017年决算支出总数190.9万元,其中财政拨款支出为185.97万元,其他支出为4.93万元,较上年125.86万元增长51.67%。因为财政体制改革,流向市场主体资金必须通过主管部门拨付,因此企业向上争取的项目必须通过我会拨付,所以年终决算,收入支出增加比率较大。
二、收入决算情况说明
2017年,根据湘乡市财政局湘财预【2016】16号文件,下达科学技术协会预算收入125.11万元。
2017年决算收入225.86万元,其中财政拨款收入220.93万元,占97.81%,其他收入4.93万元,占2.19%。
三、支出决算情况说明
2017年决算支出190.9万元。其中基本支出134.52万元,占70.46%,项目支出56.38万元,占29.54%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入为220.93万元,较上年121.12万元增长82.4%;2017年度财政拨款支出为185.97万元,其中基本支出134.52万元,占72.33%,项目支出51.45万元 ,占27.67%。较上年110.85万元增长67.76%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2017年度财政拨款支出为185.97万元,较上年110.85万元增长67.76%。因为财政体制改革,流向市场主体资金必须通过主管部门拨付,因此企业向上争取的项目必须通过我局拨付,所以年终决算,支出增加比率较大。。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2017年度财政拨款支出为185.97万元,其中基本支出134.52万元,占72.33%,项目支出51.45万元 ,占27.67%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2017年决算财政拨款支出数185.97万元,较预算数185.97元增加0,其中基本支出134.52万元,较预算数134.52万元增加0,项目支出决算数51.45万元,较预算数51.45增加0。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年财政拨款支出决算185.97万元,①、工资福利支出,包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等共计91.95万元,占基本支出的68.35%;②对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等共计13.45万元,占基本支出的10%;③商品和服务支出,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等共计26.43万元,占基本支出的19.65%;④其他资本性支出,包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等共计2.69万元,占基本支出的2%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年我协会“三公”经费决算支出3.41万元,比年初预算5.3万元,减少了1.89万元,减少35.66%。原因是我单位制订了公务接待制度,采取了一系列措施,如规定了陪餐人数,不准工作餐用酒等。
2017年我协会“三公”经费决算支出3.41万元,比上年0.6万元,增加了2.81万元。原因是我会今年增加了项目,所以公务接待费增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年我协会无因公出国(境)及公务车购置,2017年我协会国内公务接待170批次,510人,其中:国内外事接待170批次,510人;无国(境)外公务接待。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2017年度我协会无政府性基金预算收入支出。
九、关于2017年度预算绩效情况说明
2017年度,我会除维持机关正常运转外,资金大部分用于开展科学普及工作和学会工作的开支,紧紧围绕市委市政府的中心工作和我市经济社会发展大局,切实履行科协各项工作职责,严格控制经费开支,较好的完成了预算绩效工作,评介结果为中等。
十、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。
我协会2017年度机关运行经费支出29.12万元,比2016年14.14万元,增加15.02万元,增长106%,原因是公车改革,我协会有6人享受了公车补贴,其它交通费用增加。
(二)政府采购支出情况。
2017年度我协会政府采购支出总额为2.69万元,其中政府采购货物支出为2.69万元。
(三)国有资产占用情况。
截止2017年12月31日,我协会没有公务用车。
第三部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(六)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(七)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(八)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
第四部分 湘乡科协2017年度部门决算表
2017年科协决算公开表格 |